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Estimados colegas Tengo una empresa a la cual el año pasado le realicé el término de giro de su actividad como transportista (renta presunta) , y como durante el 2018 tuvo facturación entonces en dicho proceso de término de giro se liquidó lo correspondiente al impuesto de primera menos los ppm de dicho año. Mi duda es si ahora debo presentar la DJ 1943 y el Formulario 22 de la empresa teniendo presente que ya se liquidaron los impuestos el año pasado. Alguien con experiencia en TG que me pueda orientar? Gracias!
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