CONTABILIZACION CRED. ACTIVO FIJO EN 14 TER. CONTAB.COMPLETA

CONTABILIZACION CRED. ACTIVO FIJO EN 14 TER. CONTAB.COMPLETA

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Estimados; Alguien me puede aclarar Lo siguiente.

Una empresa acogido a 14 ter, que lleva contabilidad completa, el beneficio del Credito activo Fijo Art.33bis (que se aplica contra el Imuesto de 1ra. Categoría).

¿Se contabiliza rebajando el Activo Fijo, o se debe reconocer como un Ingreso del periodo.????

Quedaré muy agradecido…

 

 

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Pregunta realizada el 02/03/2018 17:47
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Estimado, el incentivo a la inversion de activo inmobilizado contemplada en el art 33 bis beneficia a otro tipo de contribuyentes, te sugiero que antes leas el articulo en comento.

Saludos

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Publicado por (Preguntas : 4, Respuestas: 339)
Respondido 02/03/2018 18:09
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Estimado FELIPE, está claramente establecido en la ley 20780 y circular 69 del 2014, que los contribuyentes del 14 ter pueden hacer uso del beneficio “Credito por inversion en Activo inmovilizado, art.33 bis”.

Mi duda es respecto a la forma de contabilización, para luego informar dicho crédito en la DJ 1924.-

Saludos…

 

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Publicado por (Preguntas : 20, Respuestas: 39)
Respondido 02/03/2018 21:26
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Hola se contabiliza:

——————–   ——————-

crédito activo fijo (activo)     (al debe)

activo fijo        (al haber)

 

al otro año cuando declares la renta saldas la cuenta crédito activo fijo

 

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Publicado por (Preguntas : 47, Respuestas: 33)
Respondido 03/03/2018 00:03
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Gracias por su respuesta estimado Josetoblack, mi duda surge debido a que en la nueva DJ 1924, dicho crédito (Activo) se debe informar en la sección de los INGRESOS, por lo  tanto entiendo que dicho crédito quedará grabado con 1ra. Categoría,  y de acuerdo a la contabilización que usted me indica ( y como siempre lo he tratado yo) dicho crédito rebaja el Activo Fijo y  no se reconoce como INGRESO, si no que como un crédito (Activo) en contra del Impuesto de 1ra. Categoría.

Por lo antes descrito,,, sigo con la duda….

Ojalá alguien me pueda aclarar esta duda…

Saludos…

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Publicado por (Preguntas : 20, Respuestas: 39)
Respondido 05/03/2018 09:49
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El crédito se trata como un ingreso y el costo del activo se considera completo sin descontar el crédito.

Su duda se basa en que no ve que el efecto final es el mismo, ya que cuando uno utiliza el credito , lo descuenta del gasto por impuesto reconociendo indirectamente un ingreso, tal cual con el procedimiento del 14 ter que reconoce directamente el ingreso

 

avasesortributario@gmail.com

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Publicado por (Preguntas : 31, Respuestas: 1494)
Respondido 05/03/2018 11:12
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Estimado AV,  Disculpa:

Cuando dices  ¨el Crédito se trata como un ingreso¨, eso quiere decir que dicho crédito formará parte de la Base imponible, por ende grabado con el 25%  de 1ra. Categoría???

Posteriormente,  el crédito calculado tendría que rebajar al Impuesto de 1ra. Categ. en  la línea 50 cod. 964, (Anverso), ademas de informar en el recuadro 8 (reverso, recuadro de créditos) .

Estoy en lo correcto??, o por el hecho de ser 14 ter se informa de otra manera.?????.

Quedaré agradecido…

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Publicado por (Preguntas : 20, Respuestas: 39)
Respondido 05/03/2018 14:07
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Silvio Mamani, lo que debe realizar es netamente tal como le comentan considerar el costo del activo completo como egreso y efectuar la compensación reflejando el credito como un ingreso, no es que se grabe con impto de primera categoria el credito del 33bis en un 14TER, sino mas bien compensar la partida que sera utilizada como credito y no gasto, dado que no es aceptado como gasto la parte que corresponde al crédito del 33bis.

Efectivamente debes declararlo en Linea 50 Codigo 964

Recuadro N°8 Codigo 366

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Publicado por (Preguntas : 4, Respuestas: 339)
Respondido 06/03/2018 21:21
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Ok… Mil Gracias Colegas,,

Gracias por se buena disposicion.

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Publicado por (Preguntas : 20, Respuestas: 39)
Respondido 08/03/2018 10:42
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Mi consulta es si efectivamente se contabiliza financieramente este credito.

Y de ser asi, este credito pasará como saldo de apertura al año siguiente. Como se hace para eliminarlo?.

 

Gracias

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Respondido 06/04/2021 11:08
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Stefanie, lo de contabilizar queda bajo tu criterio, pero el ajuste debes hacerlo si o si, ejemplo si contabilizaste la provision de impuesto a la renta quedaria asi

Año 1

-------------------------x-----------------------------

Credito por activo fijo (activo) xxxxx   debe

Impuesto a la renta (perdida) xxxxxx  debe

Provision impuesto a la renta( Pasivo) xxxxxxx  haber

--------------------------x----------------------------

año 2

------------------------x-------------------------------

Provision impuesto a la renta (pasivo)  xxxxxxxxx debe

PPM (Activo)                                                                   xxxxxxxxx  haber

Credito activo fijo(Activo)                                             xxxxxxxxxx haber

Banco/caja                                                                        xxxxxxxxxx debe o haber

-----------------------x------------------------------------------

si no hiciste ninguna Provision quedaria asi

----------------------x-------------------------------

Impuesto a la renta (perdida)xxxxxxxx debe

ppm   (activo)                                         xxxxxxxx haber

Credito activo fijo  (ganancia)              xxxxxxxx haber

banco/caja                                               xxxxxxxx debe o haber

-----------------x----------------

si queda como ganancia en la renta liquida debes deducirlo ya que te aumenta el resultado, y el motivo es porque esta dentro del gasto de impuesto renta el cual tendras que agregar para la proxima renta.

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Respondido 09/09/2021 18:43

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